岗位设置目的:
1、按照审计项目的管理要求,配合与协助项目经理完成所分配的工作;
2、严格按所确定的审计方案,实施内部审计工作;
3、监督与评价公司内部控制与风险管理情况;
4、跟进与检查审计整改落实情况,帮助公司经营管理层改善内部管理、优化业务流程和降低经营风险和经营成本,实现审计的增值目标;
3074 0385-26/145 1295 0493 95
岗位职责:
1、审计实施:按经审批的审计计划或审计方案,配合审计项目经理开展审计业务,保证按时按质完成审计任务;
2、跟踪审计:组织与实施后续跟踪审计,编制跟踪审计报告;
3、审计报告:参加审计退出沟通会议,编制审计沟通反馈意见表,草拟审计报告;
4、审计计划
1、按照审计项目的管理要求,配合与协助项目经理完成所分配的工作;
2、严格按所确定的审计方案,实施内部审计工作;
3、监督与评价公司内部控制与风险管理情况;
4、跟进与检查审计整改落实情况,帮助公司经营管理层改善内部管理、优化业务流程和降低经营风险和经营成本,实现审计的增值目标;
3074 0385-26/145 1295 0493 95
岗位职责:
1、审计实施:按经审批的审计计划或审计方案,配合审计项目经理开展审计业务,保证按时按质完成审计任务;
2、跟踪审计:组织与实施后续跟踪审计,编制跟踪审计报告;
3、审计报告:参加审计退出沟通会议,编制审计沟通反馈意见表,草拟审计报告;
4、审计计划
职位类别: 审计经理/主管
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面议申请职位岗位职责:按照审计项目的管理要求,配合与协助项目经理完成所分配的工作,严格按所确定的审计方案,实施内部审计工作,监督与评价公司内部控制与风险管理情况,跟进与检查审计整改落实情况,帮助公..
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面议申请职位岗位职责:按照审计项目的管理要求,配合与协助项目经理完成所分配的工作,严格按所确定的审计方案,实施内部审计工作,监督与评价公司内部控制与风险管理情况,跟进与检查审计整改落实情况,帮助公..
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面议申请职位岗位职责:按照审计项目的管理要求,配合与协助项目经理完成所分配的工作,严格按所确定的审计方案,实施内部审计工作,监督与评价公司内部控制与风险管理情况,跟进与检查审计整改落实情况,帮助公..
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面议申请职位负责对公司各职能中心、事业部、全资及控股子公司的财务活动、经济活动等进行审计;编制内部审计报告,并督促对审计中发现问题进行整改; 负责对外重要投资、重要购买、出售资产、对外担保、关联交..
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面议申请职位1.对公司运营管理各环节进行内控风险管控;2.参与公司的制度建设和内部控制体系建设工作;3.内控审计项目的后续跟踪和日常管理控制点的跟踪;4.完成特别审计调查和部门领导交办的其他任务。招聘要求..
- 公司规模:1000人以上
- 公司性质:股份公司
- 所属行业:动力、电力、机电设备
- 所在地区:广东-中山市-西区街道
- 联系人:钟小姐
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- 邮政编码:528411
工作地址
- 地址:中山市西区沙朗第三工业区中山大洋电机股份有限公司






